УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ПРОЕКТ
Львівської області
( СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
Р І Ш Е Н Н Я
|
Від 2017 року № |
|
Про внесення змін до рішення міської ради №38 від 24.12.2015р. « Про затвердження міської цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства м.Трускавця на 2016-2018 рр.» |
Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою утримання об’єктів благоустрою міста в належному стані, забезпечення проведення робіт по капітальному ремонту об’єктів житлового фонду та покращення умов проживання мешканців м.Трускавець, міська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Внести зміни до міської цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства м.Трускавця на 2016-2018 рр. та викласти її в новій редакції, згідно додатків.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Трускавецької міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна ( О.Карпин).
Міський голова А.Кульчинський
Додаток
до рішення міської ради
№ від . . 2017 р.
Паспорт
міської цільової Програми
розвитку житлово-комунального господарства
м. Трускавця на 2016-2018рр.
(назва програми)
- Ініціатор розроблення програми управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради
- Дата, номер документа
про затвердження програми ______________________________________
- Розробник програми___________УЖКГіБ Трускавецької міської ради _
- Співрозробники програми КП “Трускавецьжитло”, КП “Парк “Курортний”
- Відповідальний виконавець програми_ УЖКГіБ
Трускавецької міської ради
- Учасники програми_УЖКГіБ, міські комунальні підприємства та ін.
- Термін реалізації програми____2016- 2018рр. ______________
- 1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)__ 2016 рік; 2017 рік; 2018 рік. __
- Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис.грн, всього: 71477,0 тис.грн. у тому числі:
- 1. Коштів міського бюджету 71477,0 тис.грн.
- 2. Коштів інших джерел (вказати)________-_____
- 3. Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.
Керівник установи –
головного розпорядника
коштів ______________ ______________
Начальник УЖКГ і Б Максимич С. В.__ ______________
(П.І.Б.) (підпис)
Відповідальний
Виконавець Програми
Начальник УЖКГ і Б Максимич С. В.__ ______________
(П.І.Б.) (підпис)
Тел.:5-40-05
Секретар ради Н.Пономаренко
Додаток
до рішення міської ради
№ від . . 2017 р.
Ресурсне забезпечення міської цільової Програми
розвитку житлово-комунального господарства
м.Трускавця на 2016-2018рр.
(назва програми)
тис. грн.
|
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми |
2016 рік |
2017 рік |
2018 рік |
Усього витрат на виконання програми |
|
Усього, |
17142,7 |
24718,5 |
29615,8 |
71477,0 |
|
у тому числі |
||||
|
міський бюджет |
17142,7 |
24718,5 |
29615,8 |
71477,0 |
|
кошти небюджетних джерел** |
*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.
**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо
Керівник установи –
головного розпорядника коштів Начальник УЖКГ і Б
Максимич С.В.___ _______________
(П. І. Б.) (підпис)
Відповідальний
виконавець Програми Начальник УЖКГ і Б
Максимич С. В.______ _________________________ (П. І. Б.) (підпис)
тел.:5-40-05
Секретар ради Н.Пономаренко
Додаток
до рішення міської ради
№ від . . 2017 р.
Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної цільової
Програма розвитку житлово-комунального господарства м.Трускавця на 2016-2018рр.
(назва програми)
|
№ з/п |
Назва завдання |
Перелік заходів завдання |
Показники виконання заходу, один. виміру |
Виконавець заходу, показника |
Фінансування |
Очікуваний результат |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Джерела** |
Обсяги |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 рік*** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
Виконання робіт по благоустрою міста
|
Оплата вартості використаної електроенергії |
затрат , тис.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
892,0 |
Забезпечення електроенергією та освітлення вулиць міста |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту , тис.кВт. |
1188 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності, грн./кВт |
0,75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості, % |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-технічне обслуговування освітлювальних мереж |
затрат , тис.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
762,2 |
Забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту світлоточок,шт. |
1631 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності,грн./шт. |
466 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості, % |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
– проведення паспортизації об’єктів благоустрою(вулиць міста) |
затрат ,тис.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
188,0 |
Інвентаризація дорожньо-вуличної мережі |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту ,шт. |
16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності т.грн./шт |
11,75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості,% |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-забезпечення утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху : /дорожніх знаків, дорожньої розмітки/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Встановлення дорожніх знаків |
затрат ,тис.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
100,0 |
Створення на дорогах належних умов безпечного руху пішоходів; зниження показників аварійності і забезпечення безпеки руху |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту ,шт. |
71 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності,т.грн./шт |
1,41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нанесення дорожньої розмітки |
затрат ,тис.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
332,2 |
Організація дорожнього руху |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту ,м ² |
2000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності,т.грн./м ² |
0,17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-забезпечення поточного ремонту освітлювальних мереж |
затрат ,тис.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
431,8 |
Збільшення кількості відремонтованих світлоточок, працюючих мереж освітлення |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту ,км |
60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності, т.грн/км |
6,67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості, % |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) / одержувач б/к КП«Парк Курортний»/ |
затрат , т.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
8272,3 |
Забезпечення санітарного очищення вулиць міста, вивезення побутових відходів, утримання міських кладовищ, догляд за деревами, кущами, газонами |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Очищення ливневих решіток |
затрат , т.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
194,7 |
Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощової каналізації |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту , шт.. |
90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності т.грн./шт.. |
1,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості, % |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Поточний ремонт тротуарів |
затрат , т.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
932,1 |
Утримання тротуарів в належному стані |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту , м2 |
2400 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності т.грн./м2 |
250 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості, % |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Поточний ремонт об’єктів благоустрою |
затрат , т.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
400,0 |
Забезпечення утримання в належному стані об’єктів благоустрою |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту , шт. |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності т.грн./шт. |
22,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості, % |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Всього по благоустрою |
12505,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
Капітальний ремонт житлового фонду КП “Трускавець-житло”
|
Ремонт покрівлі |
1203,3 |
Покращення фізичного стану покрівлі житлових будинків |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту , м ² |
3166 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності,грн./м ² |
380,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості, % |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ремонт мереж електропостачання |
затрат , т.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
1837,0 |
Покращення фізичного стану та збільшення потужності електромереж житлових будинків |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту м.п. |
537,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності грн./м.п. |
74,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості,% |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ремонт ліфтів |
затрат ,т.грн |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
1397,1 |
Покращення фізичного стану ліфтів житлових будинків |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту ,шт. |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності т.грн./шт |
279,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості,% |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ремонт системи водопостачання та каналізації
|
затрат ,т.грн |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
200,0 |
Покращення фізичного стану каналізаційних мереж житлових будинків |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту ,м |
420 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності т.грн./м |
0,476 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості,% |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всього по капітальному ремонту |
|
4637,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього на етап або на програму: |
|
17142,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 рік***
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
Виконання робіт по благоустрою міста
|
Оплата вартості використаної електроенергії на вуличне освітлення та зовнішні електромережі |
затрат , т.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
1600,0 |
Забезпечення електроенергією та освітлення вулиць міста |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту тис.кВт |
711 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності грн./кВт |
2,25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості,% |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
– Вуличне освітлення та зовнішні електромережі (технічне обслуговування освітлювальних мереж) |
затрат , т.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
980,0 |
Забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту,світлоточок |
1631 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності, грн/світлот. |
601 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості,% |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
– Вуличне освітлення та зовнішні електромережі (забезпечення поточного ремонту освітлювальних мереж) |
затрат , т.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
500,0 |
Збільшення кількості відремонтованих світлоточок, працюючих мереж освітлення |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту ,км |
60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності, т.грн./км |
8,33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості,% |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) / одержувач б/к КП«Парк Курортний»/ |
затрат ,тис.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
10765,8 |
Забезпечення санітарного очищення вулиць міста, вивезення побутових відходів, утримання міських кладовищ, догляд за деревами, кущами, газонами |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
– проведення паспортизації об’єктів благоустрою (вулиць міста) |
затрат , т.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
203,8 |
Інвентаризація дорожньо-вуличної мережі |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту , один. |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності,тис.грн/од. |
20,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості,%(співвідн.до попереднього року) |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-забезпечення утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Встановлення та ремонт дорожніх знаків |
затрат ,тис.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
100,0 |
Створити на дорогах належні умови безпечного руху пішоходів; знизити показники аварійності і забезпечити безпеку руху |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту ,шт. |
70 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності,т.грн./шт |
1,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості,% |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нанесення та відновлення дорожньої розмітки |
затрат ,тис.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
500,0 |
Організація дорожнього руху |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту ,м ² |
1086 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності,т.грн./шт |
0,46 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості,% |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-забезпечення поточних ремонтів об’єктів благоустрою |
затрат , т.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
500,0 |
Забезпечення належного стану об’єктів благоустрою |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту, шт. |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності т.грн/шт |
27,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості,% |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Очищення ливневих решіток |
затрат , т.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
165,0 |
Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощової каналізації |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту, шт. |
90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності т.грн/шт |
1,83 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості,% |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Очищення дощових колекторів |
затрат , т.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
400,0 |
Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощових колекторів |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту, м |
1800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності т.грн/м |
222,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості,% |
15,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Виготовлення схеми санітарної очистки міста |
затрат , т.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
80,0 |
Забезпечення виготовлення схеми санітарної очистки міста |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту, шт. |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
80,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності т.грн/шт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості,% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Поточний ремонт тротуарів,вулиць та внутрішньоквартальних проїздів |
затрат , т.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
3033,0 |
Проведення робіт по поточному ремонту тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів забезпечить належний стан тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту, м2 |
10251,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності т.грн/м2 |
295,86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості,% |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всього по благоустрою |
18827,6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.
|
Капітальний ремонт житлового фонду КП “Трускавець-житло”
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ремонт дахів (покрівлі) |
затрат , т.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
2359,0 |
Покращення фізичного стану покрівлі житлових будинків |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту м ² |
5486 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності,т.грн./м ² |
0,43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості,% |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ремонт системи водопостачання та мереж дощової та побутової каналізації |
затрат , т.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
702,0 |
Покращення фізичного стану систем водопостачання житлових будинків |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту м/п |
2064,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності,т.грн/м.п |
0,34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості,% |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ремонт ліфтів |
затрат , т.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
641,0 |
Покращення фізичного стану ліфтів житлових будинків |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту ,шт. |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності,т.грн/шт |
320,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості,% |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ремонт мереж електропостачання |
затрат , т.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
2016,3
|
Покращення фізичного стану електромереж житлових будинків |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту м/п |
2372,12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності,т.грн/м.п |
0,85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
затрат , т.грн. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості,% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ремонт фасаду |
затрат , т.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
70,0 |
Покращення фізичного стану фасаду житлового будинку |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту м/п |
116,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності,т.грн/м.п |
600 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості,% |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всього по капітальному ремонту |
5788,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства |
Проведення технічної експертизи ліфтів |
затрат , т.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
102,6 |
Проведення позачергової та періодичної технічної експертизи ліфтів |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Продукту, шт. |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності,т.грн/шт. |
3800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості,% |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього на етап або на програму |
24718,5 |
3444,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 рік |
|
ефективності,т.грн/м.п |
0,85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
Виконання робіт по благоустрою міста
|
Оплата вартості використаної електроенергії |
затрат , тис.грн. |
1700,0 |
Забезпечення електроенергією освітлення вулиць міста |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту , тис.кВт. |
672 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності, грн./кВт |
2,53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості, % |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-технічне обслуговування освітлювальних мереж |
затрат , тис.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
1200,0 |
Забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту світлоточок,шт. |
1631 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності,грн./шт. |
735,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості, % |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) / одержувач б/к КП«Парк Курортний»/ |
затрат ,тис.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
15500,0 |
Забезпечення санітарного очищення вулиць міста, вивезення побутових відходів, утримання міських кладовищ, догляд за деревами, кущами, газонами |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
– проведення паспортизації об’єктів благоустрою (вулиць міста) |
затрат ,тис.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
215,8 |
Інвентаризація дорожньо-вуличної мережі |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту ,шт. |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності т.грн./шт |
21,58 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості,% |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-забезпечення утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху : /дорожніх знаків, дорожньої розмітки/ |
затрат ,тис.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту ,шт. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності т.грн./шт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості,% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Встановлення дорожніх знаків |
затрат ,тис.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
150,0
|
Створити на дорогах належні умови безпечного руху пішоходів; знизити показники аварійності і забезпечити безпеку руху |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту ,шт. |
94 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності,т.грн./шт |
1,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нанесення дорожньої розмітки |
затрат ,тис.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
500,0 |
Організація дорожнього руху |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту ,м ² |
1515 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності,т.грн./м ² |
0,33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-забезпечення поточного ремонту освітлювальних мереж |
затрат ,тис.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
600,0 |
Проведення поточного ремотну освітлювальних мереж для безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту ,км |
60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності, т.грн/км |
9,17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості, % |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Очищення ливневих решіток |
затрат , т.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
200,0 |
Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощової каналізації |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту , шт. |
165 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності т.грн./шт. |
1212 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості, % |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Поточний ремонт тротуарів, вулиць та внутрішньо квартальних проїздів |
затрат , т.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
1500,0 |
Проведення робіт по поточному ремонту тротуарів та внутрішньо квартальних проїздів забезпечить покращення стану вуличньо-дорожньої мережі |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту , м2 |
3472,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності т.грн./м2 |
0,432 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості, % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Поточний ремонт об’єктів благоустрою |
затрат , т.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
500,0
|
Забезпечення утримання в належному стані об’єктів благоустрою |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту , шт. |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності т.грн./м2 |
25,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості, % |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Очищення дощових колекторів |
затрат , т.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
500,0 |
Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощових колекторів |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту , тис.м. |
2040,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності т.грн./м2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
245,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості, % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Всього по благоустрою |
22565,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
Капітальний ремонт житлового фонду: КП “Трускавець-житло”
|
Ремонт покрівлі |
затрат , т.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
1850,0 |
Покращення фізичного стану покрівлі житлових будинків |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту , м ² |
4111,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності,грн./м ² |
0,45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості, % |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ремонт системи водопостачання та мереж дощової та побутової каналізації |
затрат , т.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
500,0 |
Покращення фізичного стану систем водопостачання житлових будинків |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту , м.п. |
1196,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності грн./м.п. |
0,418 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ремонт мережі електропостачання |
затрат , т.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
3000,0 |
Покращення фізичного стану електромереж житлових будинків |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Продукту т. м.п. |
25295,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності грн./м.п. |
118,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості,% |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ремонт ліфтів |
затрат ,т.грн |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
1500,0 |
Покращення фізичного стану ліфтів житлових будинків |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту ,шт. |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності т.грн./шт |
500,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості,% |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ремонт фасаду та конструктивних елементів |
затрат , т.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
120,0 |
Покращення фізичного стану фасаду житлових будинків |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту , м ² |
113,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності грн./м ² |
1,06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості % |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всього по капітальному ремонту |
|
6970,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.
|
Фінансова підтримка об’єктів житлово- комунального господарства |
Проведення технічної експертизи ліфтів |
затрат , т.грн. |
УЖКГіБ |
Місцевий бюджет |
80,0 |
Проведення позачергової та періодичної технічної експертизи ліфтів |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
затрат , т.грн. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
продукту , м ² |
21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ефективності грн./м ² |
3800,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
якості % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього на етап або на програму: |
|
29615,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник УЖКГіБ Максимич С. В. ______________
Відповідальний
Виконавець Програми
Начальник УЖКГіБ Максимич С. В. ________________
Секретар ради Н.Пономаренко











































































