Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

Рішення виконавчого комітету № 77 від 31.03.2016р.

 

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від  31  березня  2016 року              № 77

Про схвалення прогнозних показників
бюджету м.Трускавця на 2017-2018 роки

Відповідно до ст.21 Бюджетного кодексу України, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити прогнозні показники бюджету м.Трускаця на 2017-2018 роки, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                                                      А.Кульчинський

                                                          

 

                                            

                                                             Додаток
                                                      до рішення виконкому
                                                      від 31.03.2016р. № 77

ПРОГНОЗ БЮДЖЕТУ М.ТРУСКАВЦЯ НА 2017-2018 РОКИ

 

Прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до ст.21 Бюджетного кодексу України базується на прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку України і відповідної території. При формуванні бюджету на 2017-2018 роки враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №558 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки».

Прогнозні показники бюджету на середньострокову перспективу враховують складну економічну ситуацію, яка склалася в нашій країні на сьогоднішній день. В умовах негативного зовнішньоекономічного фону, несприятливої кон’юнктури на зовнішніх ринках, продовження воєнного конфлікту на сході України, а також реформування податкової і бюджетної системи основним завданням Уряду в бюджетній сфері є стабілізація фінансової ситуації і здійснення виваженої політики видатків, яка спрямована в першу чергу на підвищення обороноздатності держави, фінансування всіх соціальних виплат та допомог, а також проведення пріоритетних видатків в межах наявного бюджетного ресурсу  та забезпечення жорсткої економії бюджетних коштів. Прогноз бюджету на 2017-2018 роки розроблено відповідно до сценарію 1, згідно якого ріст реального ВВП в 2017 році в порівнянні з 2016 роком становитиме 3,5 відсотка, індекс споживчих цін – 108,5%, в 2018 році ці показники в порівнянні з попереднім роком відповідно будуть становити  4,0 відсотка та 105,9%. Показники можуть бути скориговані з урахуванням можливих змін до законодавства України.   

По місту Трускавець на 2017-2018 роки основним завданням є стабілізація фінансово-економічного стану підприємств міста та покращення динаміки в економічній та соціальній сферах.

     Пріоритетними напрямами розвитку є:

  • впровадження енергоощадних заходів на підприємствах, бюджетній сфері, стимулювання населення до енергозбереження;
  • розвиток інфраструктури, зокрема покращення стану житлового фонду міста, автомобільних доріг;
  • розвиток системи підтримки сімї, дітей і молоді, учасників АТО, соціальний захист незахищених верств населення;
  • покращення матеріально-технічної бази об’єктів освіти, міської лікарні і культури;
  • збереження та ефективне використання мінеральних родовищ, реконструкція курортного парку;
  • здійснення всебічного аналізу факторів, які впливають на надходження платежів до місцевого бюджету в розрізі їх видів та основних платників податків і зборів (обов’язкових платежів), зокрема за рахунок легалізації доходів, проведення інвентаризації цільового використання земель міста суб’єктами господарської діяльності, а також проведення інвентаризації платників з метою розширення бази оподаткування податками, зборами і ресурсними платежами, що зараховуються до місцевого бюджету.

Основною галуззю соціально-економічного комплексу міста є санаторно-курортна, поступлення від якої становлять 49,3% усіх платежів до бюджету міста. Тому одним із основних завдань є забезпечення стабілізації фінансово-економічного стану санаторно-курортних закладів, а також забезпечення наповнення в повному обсязі бюджету міста суб’єктами підприємницької діяльності відповідно до обсягів послуг, що надаються даними суб’єктами.

Перспективним для курорту є розвиток медичного туризму.

Демографічна ситуація суттєво не змінюватиметься, чисельність постійного населення залишатиметься на рівні 20,7тис.осіб. Введення в експлуатацію потужностей соціальної сфери (крім житла) не передбачається, закриття бюджетних установ також.

Індикативні показники соціально-економічного розвитку м. Трускавця.

Основні макропоказники економічного і соціального розвитку м.Трускавця на 2017-2018 роки
Показники Один. виміру 2017 рік прогноз 2018 рік прогноз
Індекс промислового виробництва % 40,0 45,0
Обсяг виконання будівельних робіт % 35,0 35,0
Питома вага підприємств, які одержали прибуток у загальній кількості підприємств % 60,5 60,0
Питома вага підприємств, які одержали збиток у загальній кількості підприємств % 39,5 40,0
Середньомісячна з/плата одного штатного працівника грн. 3200,0 3800,0
Темп зростання товарообігу (юридичні та фізичні особи) % 100,2 100,4
Рівень безробіття (за методологією МОП) % 3,0 3,0
Обсяг капітальних інвестицій у % до попереднього року %

135,0

135,0

Обсяг експорту у % до попереднього року % 103,2 103,2
Обсяг імпорту у % до попереднього року % 103,3 103,3
Темпи зростання ( зменшення) кількості малих і середніх підприємств, у % до попереднього року %

100,0

100,0

Кількість малих і середніх підприємств на 10 тис. населення од.

352

352

Середньорічна кількість зайнятих працівників на малих підприємствах тис. осіб

1,8

1,8

Основним завданням податково-бюджетної політики в місті на 2017-2018 роки є:

розроблення та прийняття збалансованого бюджету;

            недопущення негативних тенденцій у наповненні бюджету, зростанні недоїмки, ухилення від сплати доходів;

          урахування в показниках міського бюджету у повному обсязі потреби у коштах для соціальних виплат та розрахунків за енергоносії, дотримання жорсткої фінансової дисципліни при використанні коштів бюджету;

            забезпечення зростання ефективності використання коштів міського бюджету, концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку міста.

           

 

Прогнозні показники доходів і видатків

 за загальним і спеціальним фондами бюджету м. Трускавця

на 2017-2018 роки

                                                                                              тис.грн.

Найменування показника 2017 рік 2018 рік
Загальний обсяг доходів 162334,4 171609,8
у т.ч.:    
Податки, збори, платежі та інші надходження 81605,2 86053,7
з них:    
Податок та збір на доходи фізичних осіб 25000,0 27200,0
Місцеві податки 41547,0 43348,0
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 5900,0 5950,0
Податок на прибуток підприємств 85,0 85,0
Офіційні трансферти 80729,2 85556,1
Загальний обсяг видатків 162334,4 171609,8
З них:    
Державне управління 11165,6 11937,5
Освіта 44654,4 47633,0
Охорона здоровя 30741,7 32799,1

Соціальний захист і соціальне забезпечення

В т. ч. за субвенцій з державного бюджету на програми соціального захисту населення

47584,8

42307,3

50413,7

44803,4

Житлово-комунальне господарство 10218,1 10748,1
Культура і мистецтво 9571,1 10253,8
Засоби масової інформації 227,9 241,3
Фізична культура і спорт 130,2 137,9
Землеустрій 238,7 252,8
Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю 379,8 402,2
Транспорт, дорожнє господарство, звязок, телекомунікації та інформатика 641,7 679,5
Видатки бюджету розвитку 6394,9 5723,4
Охорона навколишнього природного середовища 75,0 76,0
Видатки, не віднесені до основних груп 310,9 311,5

 

ДОХОДИ

Обсяг дохідної частини бюджету міста у 2017 році прогнозується у сумі  162334,4тис.грн, 2018 році – 171609,8тис.грн.

Прогноз доходів бюджету міста розроблено на підставі прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста Трускавця на 2017–2018 роки з урахуванням норм Податкового та Бюджетного кодексів України.

Надходження сум податку та збору на доходи фізичних осіб прогнозуються з урахуванням можливого збільшення розмірів мінімальної заробітної плати на загальнодержавному рівні відповідно до індексу інфляції (індексу споживчих цін) та недопущення зниження рівня оплати праці у бюджетній сфері. Також враховано зміни внесені до податкового та бюджетного законодавства щодо оподаткування ПДФО.

Місцеві податки в бюджеті міста прогнозуються на 2017рік – 41547,0тис.грн та 2018рік – 43348,0тис.грн. Розрахунок здійснено відповідно до норм Податкового та Бюджетного кодексів України, з врахуванням встановлених ставок.

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів в розрахунках  дохідної частини бюджету міста на 2017-2018 роки планується одержати в 2017році – в сумі 5900,0тис.грн, в 2018році – 5950,0тис.грн, виходячи зі звітних даних ДПІ  щодо реалізації підакцизних товарів по місту та встановленої ПКУ та міською радою ставки податку в розмірі 5% від вартості.

Прогнозний обсяг надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності до місцевого бюджету у 2017–2018 роках враховує встановлену Податковим кодексом України ставку оподаткування  та інші норми і положення, які містяться в даному Законі.

ВИДАТКИ

Прогноз ґрунтується на принципі збалансованості і зорієнтований на підвищення  результативності бюджетних видатків, ефективності управління бюджетними коштами та подальшої оптимізації бюджетних програм, фінансування яких за період 2017-2018 роки здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів.

Поточні видатки  збільшено на індекс інфляції на відповідний рік, а саме: в 2017 році зростання індексу споживчих цін на рівні 8,5 відсотків, у 2018 році – 5,9 відсотків. Обсяг видаткової частини бюджету міста у 2017 році прогнозується у сумі 162334,4тис.грн, у 2017 році – 171609,8тис.грн. Видатки заплановано в межах прогнозних поступлень відповідних доходів і відображено у вищенаведеній таблиці. 

Керуюча справами                                                                                О.Петранич

 

           

Поділитись:

Залишити відповідь

📅 04.06.2026